磴口縣2022年1-12月份一般公共預算
收支運行情況
一、一般公共預算收入完成情況
2022年1-12月,我縣一般公共預算收入累計完成29400萬元,同比增收3894萬元,增長15.3%。
從收入性質看:
稅收收入完成11008萬元,同比減收4426萬元,下降28.7%,占一般公共預算收入的37.4%;非稅收入完成18392萬元,同比增收8320萬元,增長82.6%,占一般公共預算收入的62.6%。
從分稅種情況看:
增值稅完成-930萬元,同比減收4663萬元,下降124.9%;企業所得稅完成1372萬元,同比減收186萬元,下降11.9%;個人所得稅完成2216萬元,同比增收272萬元,增長14%;資源稅完成418萬元,同比增收108萬元,增長34.8%;環境保護稅完成124萬元,同比增收38萬元,增長44.2%;其他地方稅種完成7808萬元,同比增收5萬元,增長0.1%。
二、一般公共預算支出完成情況
2022年1-12月,全縣一般公共預算支出累計完成229300萬元,同比增支64724萬元,增長39.3%。其中:一般公共服務支出21590萬元、公共安全支出6239萬元、教育支出14083萬元、科學技術支出432萬元、文化體育與傳媒支出2468萬元、社會保障和就業支出46310萬元、衛生健康支出17800萬元、節能環保支出6662萬元、城鄉社區事務支出7689萬元、農林水事務支出67724萬元、交通運輸支出12091萬元、資源勘探信息等事務支出1560萬元、商業服務業等事務支出797萬元、自然資源海洋氣象等事務支出2619萬元、住房保障支出5650萬元、糧油物資儲備管理事務支出144萬元、災害防治及應急管理支出793萬元、債務付息支出6354萬元、債務發行費用支出33萬元、其他支出8262萬元。
三、下一步工作措施
2023年是貫徹落實黨的二十大的開局之年,是實施“十四五”規劃的承上啟下的關鍵之年,堅持穩中求進工作總基調,圍繞“穩定、發展、服務”的主線。扎實做好“六穩”工作,全面落實“六保”任務,著力保障社會經濟平穩運行。
(一)深入挖掘財源,提升財政收入水平
貫徹落實黨中央、國務院決策實施積極的財政政策,關注宏觀經濟走勢,結合我縣地方經濟環境,深入開展稅源調查,加強稅收分析和稅源管理,科學研判財政收入形勢和財稅政策效果,細化征管措施,形成齊心協力抓財稅收入的工作合力。健全完善非稅收入征繳管理辦法,加強非稅收入信息化征管,嚴格票據管理加大監督檢查力度,確保各項非稅收入及時足額征收入庫。
(二)加強支出管理,調整優化支出結構
筑牢“保工資、保運轉、保基本民生”的底線,始終把“三保”作為政治責任,財政工作的底線,統籌好財力,切實做到“三保”優先保障,按時支出。嚴格落實“六保”任務,嚴控非急需、非重點、非剛性支出,加大統籌、盤活、壓減、調整力度,從嚴控制一般性支出,深入推進財政金融風險化解,全力支持推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接和生態環境質量改善。優化專項資金預算管理,全面落實財政資金直達機制,切實提高財政資金使用效益。
(三)深入推進改革創新,增強防范財政風險能力
持續推進預算管理一體化改革,將財政業務全部納入系統,實現全流程管理、全過程監控,全面推動財政管理提質增效,全面提升財政管理現代化水平。構建事前、事中、事后三位一體的績效管理系統,促進財政全方位高質量發展,切實提高績效評價項目質量。加強政府性債務管理,積極穩妥防范化解風險隱患,牢牢守住不發生系統性風險底線。